Korekty w podatkach – KSeF, VAT, podatek dochodowy

320,00 

Wykładowca: Dorota Kosacka – Ekspert i ceniony wykładowca polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Szkolenie kierowane jest do księgowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, doradców podatkowych, pracownicy biur rachunkowych oraz osob odpowiedzialnych za rozliczenia VAT i podatków dochodowych.

Sprzedawca: DK Wydawnictwo Sp. z o.o.
Kategoria: Tagi: ,

Opis

 Oferujemy kompleksowe nagrania ze szkoleń, które pozwalają na rozwijanie umiejętności w dowolnym miejscu i czasie.

Nasze materiały wideo obejmują szeroki zakres tematów, prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie podatków ⮕Dorotę Kosacką

PROGRAM SZKOLENIA :

Korekty w podatkach – KSeF, VAT, podatek dochodowy

 

  1. Zasady ujmowania korekt na minus u sprzedawcy, w tym:
  • Ujmowanie korekt na minus w VAT w zależności od sposobu ich wystawienia (w KSEF i poza),
  • Faktury korygujące w okresie przejściowym – kiedy stosujemy stare, a kiedy nowe zasady,
  • Kiedy niezbędne jest potwierdzenie otrzymania faktury korygującej,
  • Korekty na minus w podatku dochodowym – kiedy należy cofać się „wstecz”, a kiedy można je ująć na bieżąco,
  • Korekta sprzedaży udokumentowanej fakturami i korekta sprzedaży paragonowej – różnice i praktyczne problemy,
  • Wpływ KSEF na rozliczanie faktury korygujących.

 

  1. Zasady ujmowania korekt na minus u nabywcy, w tym:
  • Kiedy w VAT można ująć korektę na minus na bieżąco, a kiedy należy cofnąć się wstecz,
  • Faktury korygujące na przełomie I/II 2026 – kiedy stosujemy stare, a kiedy nowe przepisy,
  • Faktury korygujące na minus u nabywcy w podatku dochodowym,
  • Faktury korygujące wynikające z błędu i innej oczywistej pomyłki oraz faktury korygujące dotyczące bieżących zdarzeń,
  • Gdzie szukać dat istotnych dla ujęcia faktur korygujących.

 

  1. Zasady ujmowania faktur korekt na plus u sprzedawcy, w tym:
  • Kiedy w VAT należy cofnąć się wstecz, a kiedy można ująć fakturę korygującą na plus na bieżąco,
  • Moment podwyższenia ceny a data wystawienia faktury korygujące – na co zwrócić uwagę,
  • Czy ma znaczenie sposób, forma i termin wystawienia faktury korygującej,
  • Korekty na plus w podatku dochodowym – okres do którego powinny być ujęte,
  • Korekta na plus sprzedaży fakturowej i sprzedaży paragonowej.

 

  1. Zasady ujmowania korekt na plus u nabywcy, w tym:
  • W jakim okresie można odliczyć VAT naliczony z faktury korygującej na plus,
  • Termin ujęcia faktur korygujących na plus w podatku dochodowym.

 

  1. Praktyczne omówienie wybranych przypadków korekt w VAT i podatku dochodowym, w tym:
  • Błędy w kwotach i stawkach na fakturach,
  • Faktura na niewłaściwego kontrahenta,
  • Podwójna faktura,
  • Faktura wystawiona w wersji tradycyjnej a następnie przesłana do KSEF,
  • Faktura wystawiona w KSEF ale niewidoczna dla nabywcy – jak naprawić błąd
  • Zwroty, rabaty, bonusy roczne,
  • Zwrot zaliczki a rozwiązanie umowy – różnice w ujęciu faktur korygujących,
  • Spór z kontrahentem odnośnie prawidłowości faktury a ujęcie u sprzedawcy i nabywcy,
  • Rabaty bezpośrednie i pośrednie,
  • Inne ciekawe przypadki zgłoszone przez uczestników szkolenia.

 

  1. Korekty – zagadnienia dodatkowe, w tym:
  • Wpływ KSEF na zasady ujmowania faktur korygujących,
  • Jak ustalać prawidłowo daty ujmowania korekt i gdzie można je znaleźć,
  • Co należy traktować jako błąd lub inną oczywistą pomyłkę, a co jako bieżące zdarzenie,
  • Różnice w terminach ujmowania faktury korygujących w VAT i podatku dochodowym,
  • Faktury korygujące a brak transakcji – czy należy je ujmować,
  • Najczęstsze błędy podatników dotyczące ujmowania korekt

 

  1. Pytania i odpowiedzi

 

 

 

 


OPŁATY PRZEKAZUJEMY NA KONTO:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

Dołącz do setek zadowolonych uczestników!

Więcej informacji:

e-mail: sklep@dbopolska.pl  kom. 790 550 791

cena zawiera 23% podatek VAT


Kupując nagranie ze szkolenia zyskujesz:

➡️dostęp do nagrania ze szkolenia przez okres 30 dni!

➡️materiały szkoleniowe

➡️certyfikat w formie cyfrowej, poświadczający odbycie szkolenia


Dostęp do nagrania otrzymasz po zaksięgowaniu wpłaty

Otrzymasz nagranie szkolenia, tak aby można było powrócić do omawianej wiedzy, na długo po szkoleniu.

To pomoże sukcesywnie i etapowo wdrożyć rzeczy, omówione w trakcie szkolenia.

Dzięki temu możesz zdobywać wiedzę w swoim tempie, mając dostęp do najwyższej jakości edukacji online.