KSeF – Krajowy System e-Faktur 2026 – DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY!

350,00 

Termin: 12 lutego, godz. 9:00 – 12:00, Wykładowca: Dorota Kosacka – Ekspert i ceniony wykładowca polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. cena zawiera 23% podatek VAT Sprzedawca: DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Opis

Zapraszamy Państwa na szkolenie online

KSeF – Krajowy System e-Faktur 2026 – 

– DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY!

Szkolenie w praktyczny sposób wyjaśnia jak wystawiać, przekazywać i korygować faktury w KSeF,
aby proces sprzedażowy przebiegał płynnie i bez ryzyka błędów, sankcji czy opóźnień w obsłudze klientów.

Wykładowca: Dorota Kosacka
Termin: 12 LUTY, godz. 9.00-12.00 

Koszt szkolenia: 350zł brutto/os.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie biur rachunkowych do pracy w KSeF. Uczestnicy poznają zasady działania systemu, najważniejsze obowiązki oraz praktyczne rozwiązania, które pozwolą uporządkować procesy fakturowania i komunikacji z klientami. Szkolenie ma umożliwić bezpieczne, świadome i sprawne wdrożenie KSeF w codziennej pracy — tak, by biuro rachunkowe mogło działać pewnie, zgodnie z przepisami i bez niepotrzebnych komplikacji.


ADRESACI SZKOLENIA

  • Szkolenie kierowane jest do działów sprzedaży, handlowców, opiekunów klienta i osób przekazujących faktury kontrahentom, które na co dzień uczestniczą w procesie sprzedażowym i muszą prawidłowo działać w KSeF — także w relacjach z klientami krajowymi, zagranicznymi i konsumentami (B2B/B2C).

 


PLAN SZKOLENIA

  1.  Obowiązek i forma wystawiania faktur po wejściu obowiązkowego KSEF
    – Jakie faktury muszą być obowiązkowo wystawiane w KSEF
    – Jakie faktury mogą być wystawiane w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej)
    – Faktury w KSEF a paragony fiskalne
    – Sposoby przekazywania faktur kontrahentom – kiedy kontrahent otrzyma fakturę poprzez KSEF, a kiedy należy wydać mu ją w inny sposób
    – Kiedy można kontrahentowi wydać fakturę z KSEF, a kiedy należy wydać potwierdzenie transakcji i jakie elementy powinno ono zawierać
    – Kody QR – kiedy i jakie kody QR powinny być umieszczane na dokumentach wydawanych kontrahentom
    – Praktyczne omówienie różnych rodzajów transakcji i obowiązków dokumentacyjnych związanych z KSEF: faktury dla kontrahentów polskich i kontrahentów zagranicznych, faktury dla konsumentów polskich i zagranicznych, faktury do paragonów

    2. Zasady wystawiania faktur w KSEF, w tym:

    – tryby wystawiania faktur w KSEF – online, offline 24, offline niedostępność i offline awaria
    – czym różnią się pomiędzy sobą poszczególne tryby wystawiania faktur i kiedy należy je stosować,
    – wystawianie faktur bezpośrednio w Aplikacji Podatnika i wystawianie faktur z wykorzystanie oprogramowania zewnętrznego – najważniejsze zasady
    – wysyłanie faktur do KSEF – termin wystawienia faktury i termin przesłania faktury do KSEF
    – jak sprawdzić czy faktura została prawidłowo wysłana do KSEF i czy został jej nadany numer systemowy KSEF
    – zasady postępowania w przypadku odrzucenia faktury przez KSEF.

    3. Błędy w fakturach KSEF i zasady ich korekty, w tym:
    – poprawa błędów przed i po wysyłce faktury do KSEF,
    – likwidacja not korygujących – jak korygować błędy na nowych zasadach,
    – faktura na błędny podmiot – jak skorygować błąd
    – korekty do faktur wystawionych w trybie on-line i of line
    – brak NIP na fakturze a późniejsze żądanie jego umieszczenia
    – dodatkowa dokumentacja do korekt faktur – czy i kiedy jest wymagana
    – korekta typowych błędów na fakturach, np.: pomyłki w cenie, błędy w adresie, błędy w stawce VAT, itp.

    4. Praktyczne zagadnienia związane z wystawianiem faktur w KSEF, w tym:
    – jakie informacje obligatoryjnie musi zawierać faktura i na co szczególnie zwrócić uwagę,
    – jakie elementy faktury są opcjonalne i kiedy muszą znaleźć się na fakturze (np. mechanizm podzielonej płatności, metoda VAT marża, itp.).
    – najpoważniejsze błędy w braku elementów opcjonalnych – co koniecznie musi być,
    – dane fakultatywne – co i kiedy warto umieścić na fakturze
    – data wystawienia faktury – pole P_1 – na co szczególnie zwrócić uwagę
    – dane podmiotu 3 – dlaczego kontrahenci będą prosili o umieszczanie tych danych i jak prawidłowo je wypełnić
    – omówienie wybranych istotnych lub problematycznych pól faktury,
    – wystawienie w KSEF faktury zaliczkowych i korygujących,
    – opisy pozycji na fakturze – na co zwrócić uwagę w związku z KSEF,
    – omówienie wybranych przypadków praktycznych, które wymagają zmiany przed KSEF,
    – załączniki do faktury,
    – sankcje za nieprawidłowości w stosowaniu KSEF.

    5. Pytania i odpowiedzi.


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
  • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
  • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
  • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

350zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online (w formacie pdf). Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie uczestnictwa w formie papierowej mogą Państwo dokonać na stronie: www.kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

Dorota Kosacka ul. Graniczna 83, 15-635 Klepacze NIP: 5421027619 nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3402 8097 3943

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia

 


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: sklep@dbopolska.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: sklep@dbopolska.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.