KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- Jak uniknąć najczęstszych błędów

320,00 

Wykładowca: Dorota Kosacka – Ekspert i ceniony wykładowca polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalizowanie ryzyka popełniania błędów, które mogą skutkować konsekwencjami finansowymi.

cena zawiera 23% podatek VAT

Sprzedawca: DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Opis

Oferujemy kompleksowe nagrania ze szkoleń, które pozwalają na rozwijanie umiejętności w dowolnym miejscu i czasie.

Nasze materiały wideo obejmują szeroki zakres tematów, prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie podatków ⮕Dorotę Kosacką

PROGRAM NAGRANIA ZE SZKOLENIA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- Jak uniknąć najczęstszych błędów

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – zasady ogólne, w tym:

  • Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • Zasady liczenia limity uprawniającego do KPiR (m.in. jakie przychody wliczamy, netto czy brutto, działalność gospodarcza a inna aktywność – sumować czy nie, działalność w różnych formach a limit itp.)
  • Zasady prowadzenia KPiR w jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach – podobieństwa i różnice,
  • Zasady ustalenia dochody na podstawie KPiR,
  • Wymogi formalne założenia KPiR i zasady ewidencjonowania zdarzeń,
  • Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • Przejście z KPiR na księgi rachunkowe i z ksiąg rachunkowych na KPiR – na co zwrócić uwagę.

2. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tym:

  • Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR,
  • Zasady ewidencjonowania przychodów,
  • Zasady ewidencjonowania kosztów, m.in.:
    • zakup towarów handlowych i materiałów,
    • koszty uboczne zakupu,
    • wynagrodzenia w gotówce i naturze,
    • Pozostałe wydatki,
    • dokumentowanie kosztów (m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne, zestawienia zbiorcze, noty księgowe, dowody opłat bankowych i pocztowych, dowody wewnętrzne).
  • Brak właściwego dokumentu księgowego – zasady postępowania (np.: zakup towaru a brak faktury, paragony, zapłaty kartą a brak dokumenty zakupu od kontrahenta, itp.),
  • Opóźnienia w otrzymaniu dokumentów a zapisy w KPiR.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce – czyli praktyczne omówienie zasad ewidencjonowania wybranych zdarzeń gospodarczych, w tym:

  • Zakup towarów handlowych – otrzymanie towaru a brak faktury, faktura a towar w drodze,
  • Koszty uboczne – jak księgować transport towarów i inne koszty dodatkowe związane z zakupem towarów handlowych,
  • Usługi budowlane podwykonawców w firmach budowlanych – zasady księgowania w KPiR oraz ujmowania w spisie z natury,
  • Materiały do wykonania usług np.: w zakładach kosmetycznych, fryzyjerskich, usługach gastronomicznych itp. – zasady ujmowania w KPiR i czy powinny być objęte spisem z natury,
  • Wydatki związane z samochodami osobowymi – jak prawidłowo księgować,
  • Podróże służbowe – jak księgować wydatki z nimi związane,
  • Wydatki na przełomie roku – zasady kwalifikowania do odpowiedniego roku,
  • Braki, odpady, uszkodzone towary – jak prawidłowo ująć to w KPiR,
  • Dotacje zwolnione z PIT i koszty pokryte z tej dotacji – czy i w jaki sposób prezentować je w KPiR,
  • Różnice kursowe w KPiR,
  • Jakie wydatki można zaksięgować dowodem wewnętrznym,
  • Przekazanie towarów handlowych na potrzeby wewnętrzne, na cele reprezentacji i reklamy, itp.
  • Zaliczki a zapisy w KPiR,
  • Ulga na złe długi a KPiR,
  • Składki ZUS – czy i w jaki sposób powinny być ujętej w KPiR,
  • Koszty używania prywatnego mieszkania w KPiR,
  • KPiR w spółce w przypadku kosztów rozliczanych różnie w stosunku do różnych wspólników,
  • Inne praktyczne przykłady zgłoszone przez uczestników szkolenia.

4. Ewidencje dodatkowe a podatkowa księga przychodów i rozchodów, w tym:

  • Dodatkowe niezbędne ewidencje w przypadku prowadzenia KPiR,
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – na co warto zwrócić uwagę prowadząc KPiR,
  • Ewidencja sprzedaży – kto powinien ją prowadzić,
  • Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • Ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne uwagi,
  • Ewidencja IP BOX i inne.

5. Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym:

  • inwentaryzacja – spis z natur,
  • faktury na zakup towarów na przełomie roku a prawidłowe sporządzenie spisu z natury,
  • przekazanie firmy pomiędzy małżonkami, aporty itp. a zapisy w księgach oraz remanent początkowy i końcowy,
  • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy.

6. Pytania i odpowiedzi.


Zakup nagrania przez formularz papierowy mogą Państwo dokonać na stronie: www.kosacka.pl

OPŁATY PRZEKAZUJEMY NA KONTO:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat nagrania

Dołącz do setek zadowolonych uczestników!

Więcej informacji:

e-mail: sklep@dbopolska.pl  kom. 790 550 791


Kupując nagranie ze szkolenia zyskujesz:

➡️dostęp do nagrania ze szkolenia przez okres 30 dni!

➡️materiały szkoleniowe

➡️certyfikat w formie cyfrowej, poświadczający odbycie szkolenia


Dostęp do nagrania otrzymasz po zaksięgowaniu wpłaty

Otrzymasz nagranie szkolenia, tak aby można było powrócić do omawianej wiedzy, na długo po szkoleniu.

To pomoże sukcesywnie i etapowo wdrożyć rzeczy, omówione w trakcie szkolenia.

Dzięki temu możesz zdobywać wiedzę w swoim tempie, mając dostęp do najwyższej jakości edukacji online.