Podatki 2026 – VAT i podatek dochodowy – zmiany i bieżące problemy

400,00 

Termin: 26 stycznia, godz. 10:00 – 15:00,

Wykładowca: Dorota Kosacka – Ekspert i ceniony wykładowca polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

cena zawiera 23% podatek VAT

Sprzedawca: DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Opis

Zapraszamy Państwa na 2 dniowe szkolenie on-line

Podatki 2026 – VAT i podatek dochodowy – zmiany i bieżące problemy

Wykładowca: Dorota Kosacka

 26 stycznia  godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 

400 zł brutto/os.


CEL SZKOLENIA

Przedstawienie najnowszych zmian w VAT i podatkach dochodowych na lata 2025/2026 oraz omówienie bieżących problemów praktycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe przepisy wpływają na rozliczenia, jakie ryzyka i obowiązki niosą oraz jak przygotować firmę i księgowość do ich wdrożenia.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, działów finansowo-podatkowych, a także właścicieli firm i menedżerów odpowiedzialnych za rozliczenia i strategię podatkową.


PLAN SZKOLENIA

Podatki 2026 – VAT i podatek dochodowy – zmiany i bieżące problemy

  1. Faktury korygujące w VAT – zmiany od 1 lutego 2026 r., w tym:
  • Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących od 1 lutego 2026 r. po stronie nabywcy i po stronie sprzedawcy,
  • Kiedy do ujęcia faktury korygujące wystarczy jej wystawienie w KSEF, a kiedy niezbędne będzie potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • Ujmowanie faktur korygujących na minus u nabywcy – nowe zasady
  • Faktury korygujące w okresie przejściowym – do których należy stosować nowe, a do których stare zasady ich ujmowania,
  • Faktura na błędny podmiot – nowe zasady korekty,
  • Czy można anulować fakturę i czy można wystawić fakturę korygującą przed nadaniem fakturze pierwotnej numeru KSEF,
  • Likwidacja not korygujących – jak korygować różnego rodzaju błędy po zmianie przepisów,
  • Zmiany w fakturach korygujących w podatku VAT i ich konsekwencje w podatku dochodowym.
  1. KSEF 2026, w tym:
  • Podmioty obowiązane do stosowania KSEF i terminy jego obowiązkowego wprowadzenia
  • Zasad nadawania uprawnień w KSEF, tokeny i certyfikaty
  • Jakie faktury są obowiązkowo objęte KSEF, a jakie mogą być wystawiane w wersji tradycyjnej,
  • Tryby wystawiania faktur – na co szczególnie zwrócić uwagę, terminy wystawiania faktur i wysyłki ich do KSEF w poszczególnych trybach,
  • Oznaczanie faktur kodem QR
  • Zsady wystawiania i udostępniania faktur w KSEF,
  • Data wystawienia i data otrzymania faktury w KSEF,
  • Faktury wystawione poza KSEF pomimo takiego obowiązku – konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy
  • Praktyczne zasad wdrożenia i stosowania KSEF.
  1. Pozostałe zmiany w VAT w 2026 r.
  • Zmiany w zakresie JPK VAT od 1 lutego 2026 r. – nowe dane i nowe znaczniki,
  • Kiedy należy stosować znacznik OFF, BFK, a kiedy DI,
  • Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego z VAT,
  • Zasady postępowania w przypadku przekroczenia w 2025 r. 200 tys. zł a nieprzekroczenia limitu 240 tys. zł,
  • Zmiana terminu zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni – od kiedy stosujemy nowy termin zwrotu,
  • Częściowa likwidacja JPK_FA i częściowa likwidacja duplikatów faktur,
  • Kasy rejestrujące w 2026 r.
  • System kaucyjny a zmian w VAT od 1 października 2025 r. – praktyczne zagadnienia,
  • Inne istotne zmiany w VAT.
  1. JPK w podatku dochodowym 2026, w tym:
  • Rodzaj prowadzonych ksiąg rachunkowych a obowiązkowe JPK (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego),
  • Terminy wprowadzenia poszczególnych JPK oraz zasady i terminy ich wysyłania,
  • Kto ma obowiązek wysłania JPK_KR_PD i JPK_ST_KR,
  • Zakres danych umieszczanych w nowym JPK księgi rachunkowe,
  • Nowe oznaczenia w strukturze JPK – jak dostosować plan kont do nowych oznaczeń,
  • Wykazywania w księgach różnic między podatkami a rachunkowością – znaczniki PD,
  • JPK środki trwałe – konieczność wprowadzenia do ksiąg dodatkowych danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia majątku trwałego,
  • zmiany dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowy JPK,
  • Inne praktyczne zagadnienia związane z nowymi JPK.
  1. Samochody 2026 r., w tym:
  • Zmiany od 2026 r. w zakresie limitów amortyzacji i leasingu samochodów,
  • Nowe limity amortyzacji i leasingu a samochody użytkowane w firmie przed 1 stycznia 2026 r.
  • Praktyczne zasady ustalania jaki limit odnosi się do jakiego samochodu i do jakich wydatków jakie ograniczenia należy stosować,
  • Amortyzacja samochodów osobowych – ograniczenia amortyzacji i wyjątki w tym zakresie,
  • Leasing operacyjny – jak prawidłowo obliczyć kwotę zaliczaną w koszty uzyskania przychodów przed i po 1 stycznia 2026 r.
  • Ubezpieczenie AC – czy zmienia się limit i jaka kwota może być kosztem uzyskania przychodów,
  • Inne praktyczne zagadnienia związane z używaniem samochodów w firmie w VAT i podatku dochodowym.
  1. Podatek dochodowy i inne zmiany 2025/2026, w tym:
  • Nowy system kaucyjny – zasady ujęcia pobieranych i zwracanych kaucji w podatku dochodowym
  • KSEF a podatek dochodowy – zagadnienia praktyczne,
  • Czy terminy przesłania i otrzymania faktury w KSEF mają wpływ na ich ujęcie w podatku dochodowym – na co szczególnie należy zwrócić uwagę,
  • Likwidacja obowiązku sporządzania strategii podatkowej,
  • Ulga dla osób zatrudniających żołnierzy,
  • Inne zmiany w przepisach podatku dochodowego 2025/2026 r.
  1. Najnowsze wybrane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.
  1. Pytania i odpowiedzi.

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
  • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
  • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
  • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

400zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online (w formacie pdf). Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie uczestnictwa w formie papierowej mogą Państwo dokonać na stronie: www.kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

Dorota Kosacka

ul. Graniczna 83, 15-635 Klepacze

NIP: 5421027619

nr konta mBank: 60 1140 2004 0000 3402 8097 3943

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia

 


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: sklep@dbopolska.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: sklep@dbopolska.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.