Opis
“Praktyka podatkowa” – nowy cykl praktycznych szkoleń, podczas których Dorota Kosacka – ulubiony i ceniony wykładowca wielu uczestników naszych szkoleń omówi w prosty sposób praktyczne, kontrowersyjne i trudne tematy.
Często będą to zagadnienia interdyscyplinarne, które aby prawidłowo rozliczyć trzeba połączyć wiedzę z zakresu różnych obszarów prawa.
Powiemy Państwu jak prawidłowo ująć dane zdarzenia podatkowe, jakie jest aktualne stanowisko organów podatkowych i jakich błędów unikać.
Kontynuując cykl Praktyka Podatkowa zapraszamy do udziału w szkoleniu:
Sprzedaż towarów za granicę dla firm i konsumentów – jak prawidłowo rozliczyć VAT
Nowy Termin!
9 grudnia godz. 9.00-12.00
Koszt szkolenia: 320zł brutto/os.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego rozliczania VAT w przypadku sprzedaży towarów za granicę, zarówno do firm, jak i konsumentów. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie kluczowych przepisów i procedur dotyczących transakcji transgranicznych, w tym obowiązków podatkowych.
Uczestnicy nauczą się, jak unikać błędów w rozliczeniach VAT, zminimalizować ryzyko podatkowe oraz optymalizować procesy księgowe i podatkowe związane z eksportem towarów.
Jeżeli chciałabyś abyśmy w ramach tego cyklu omówili konkretny temat wyślij do nas swoją propozycję na e-mail: szkolenia@kosacka.pl
ADRESACI SZKOLENIA
- Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową związaną z eksportem towarów za granicę.
- Pracownicy działów księgowych i finansowych odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe.
- Specjaliści ds. VAT i podatków w firmach handlujących z zagranicą.
- Właściciele firm, którzy planują rozpocząć sprzedaż międzynarodową.
- Osoby odpowiedzialne za sporządzanie dokumentacji związanej z transakcjami transgranicznymi.
- Doradcy podatkowi oraz specjaliści ds. compliance.
PROGRAM SZKOLENIA
Sprzedaż towarów za granicę – Praktyka podatkowa
- Sprzedaż towarów za granicę – jakie typy transakcji występują w obrocie zagranicznym towarami i jak je rozróżnić, w tym:
- sprzedaż towarów do innych krajów UE – kiedy występuje WDT, WSTO, dostawa opodatkowania poza terytorium kraju, itp. i jak je rozróżnić od siebie,
- sprzedaż towarów poza UE – kiedy występuje eksport towarów, TAX FREE, dostawa z montażem, praktyczne różnice,
- na co zwrócić uwagę ustalając z jakim typem transakcji mamy do czynienia – kluczowe elementy i najczęstsze błędy,
- sprzedaż dla podmiotu z UE z wysyłką poza UE i odwrotnie,
- sprzedaż dla firmy i sprzedaż dla konsumentów – kiedy nie wpływa to na typ transakcji i zasady opodatkowania, a kiedy powoduje inne reguły opodatkowania transakcji.
- Eksport towarów, w tym:
- zasady i terminy stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów,
- dokumentowanie eksportu towarów,
- zaliczki w eksporcie towarów,
- data dokonania dostawy a obowiązek podatkowy w eksporcie towarów,
- najczęstsze praktyczne problemy w rozliczaniu eksportu towarów przy kontroli organów podatkowych m.in. wywóz towarów poprzez inny kraj UE, eksport w transakcjach łańcuchowych, wywóz do nieistniejącego kontrahenta.
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w tym:
- warunki stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
- zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- braki, nadwyżki i rabaty w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
- dostawa w montażem do innego kraju UE – zasady rozliczania,
- najczęstsze błędy w rozliczaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, w tym:
- czy WSTO występuje tylko przy sprzedaży dla konsumentów, czy może wystąpić przy sprzedaży dla firm i w jakich przypadkach,
- kiedy WSTO podlega opodatkowaniu w Polsce, a kiedy w innym kraju UE,
- rejestracja w innym kraju a rozliczanie w ramach systemu OSS
- najważniejsze zasady dotyczące rozliczania VAT w systemie OSS
- Inne typy transakcji występujących w przypadku sprzedaży towarów za granicę – omówienie najważniejszych zasad ich rozliczania i opodatkowania, w tym:
- sprzedaż towarów na zagranicznych targach,
- dostawa z montażem za granicą,
- zakup towarów w innym kraju UE i sprzedaż do innego kraju UE,
- zakup towaru poza UE i sprzedaż do innego kraju UE (z pominięciem Polski)
- zakup i sprzedaż towarów poza UE
- inne praktyczne przypadki i najczęstsze błędy.
- Transakcje łańcuchowe, w tym:
- jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z tzw. transakcja łańcuchową,
- jak wystąpienie transakcji łańcuchowej wpływa na zasady opodatkowania transakcji zagranicznych,
- najczęstsze błędy podatników w zakresie transakcji trójstronnych
- Transakcje zagraniczne towarowe – zagadnienia pozostałe, w tym:
- omówienie przypadków, gdy podatnicy najczęściej błędnie stosują stawkę 0 % lub błędnie rozpoznają miejsce opodatkowania,
- jak uniknąć typowych błędów dotyczących transakcji zagranicznych, np.: na jakie dokumenty i oświadczenia szczególnie zwrócić uwagę,
- najczęstsze obszary kontroli i błędów podatników w zakresie transakcji zagranicznych,
- najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe,
- Pytania i odpowiedzi
WYKŁADOWCA
Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM
- Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
- Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
- W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
- Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.
WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.
MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA
320zł brutto/os.
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online (w formacie pdf). Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie uczestnictwa w formie papierowej mogą Państwo dokonać na stronie: www.kosacka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791
Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.
Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
OPŁATY
Opłaty przekazujemy na konto:
DK Wydawnictwo Sp. z o.o.
ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok
54 1540 1216 2054 9147 9738 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia
ANKIETA
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: sklep@dbopolska.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.
REKLAMACJA
Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: sklep@dbopolska.pl
Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.