Sprzedaż towarów za granicę dla firm i konsumentów – jak prawidłowo rozliczyć VAT – Praktyka Podatkowa

320,00 

Wykładowca: Dorota Kosacka – Ekspert i ceniony wykładowca polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego rozliczania VAT w przypadku sprzedaży towarów za granicę, zarówno do firm, jak i konsumentów. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie kluczowych przepisów i procedur dotyczących transakcji transgranicznych, w tym obowiązków podatkowych.

cena zawiera 23% podatek VAT

Sprzedawca: DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Opis

Oferujemy kompleksowe nagrania ze szkoleń, które pozwalają na rozwijanie umiejętności w dowolnym miejscu i czasie.

Nasze materiały wideo obejmują szeroki zakres tematów, prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie podatków ⮕Dorotę Kosacką

PROGRAM NAGRANIA ZE SZKOLENIA PRAKTYKA PODATKOWA –  Sprzedaż towarów za granicę dla firm i konsumentów – jak prawidłowo rozliczyć VAT

Sprzedaż towarów za granicę – Praktyka podatkowa

  1. Sprzedaż towarów za granicę – jakie typy transakcji występują w obrocie zagranicznym towarami i jak je rozróżnić, w tym:
  • sprzedaż towarów do innych krajów UE – kiedy występuje WDT, WSTO, dostawa opodatkowania poza terytorium kraju, itp. i jak je rozróżnić od siebie,
  • sprzedaż towarów poza UE – kiedy występuje eksport towarów, TAX FREE, dostawa z montażem, praktyczne różnice,
  • na co zwrócić uwagę ustalając z jakim typem transakcji mamy do czynienia – kluczowe elementy i najczęstsze błędy,
  • sprzedaż dla podmiotu z UE z wysyłką poza UE i odwrotnie,
  • sprzedaż dla firmy i sprzedaż dla konsumentów – kiedy nie wpływa to na typ transakcji i zasady opodatkowania, a kiedy powoduje inne reguły opodatkowania transakcji.
  1. Eksport towarów, w tym:
  • zasady i terminy stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów,
  • dokumentowanie eksportu towarów,
  • zaliczki w eksporcie towarów,
  • data dokonania dostawy a obowiązek podatkowy w eksporcie towarów,
  • najczęstsze praktyczne problemy w rozliczaniu eksportu towarów przy kontroli organów podatkowych m.in. wywóz towarów poprzez inny kraj UE, eksport w transakcjach łańcuchowych, wywóz do nieistniejącego kontrahenta.
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w tym:
  • warunki stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  • zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • braki, nadwyżki i rabaty w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  • dostawa w montażem do innego kraju UE – zasady rozliczania,
  • najczęstsze błędy w rozliczaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, w tym:
  • czy WSTO występuje tylko przy sprzedaży dla konsumentów, czy może wystąpić przy sprzedaży dla firm i w jakich przypadkach,
  • kiedy WSTO podlega opodatkowaniu w Polsce, a kiedy w innym kraju UE,
  • rejestracja w innym kraju a rozliczanie w ramach systemu OSS
  • najważniejsze zasady dotyczące rozliczania VAT w systemie OSS
  1. Inne typy transakcji występujących w przypadku sprzedaży towarów za granicę – omówienie najważniejszych zasad ich rozliczania i opodatkowania, w tym:
  • sprzedaż towarów na zagranicznych targach,
  • dostawa z montażem za granicą,
  • zakup towarów w innym kraju UE i sprzedaż do innego kraju UE,
  • zakup towaru poza UE i sprzedaż do innego kraju UE (z pominięciem Polski)
  • zakup i sprzedaż towarów poza UE
  • inne praktyczne przypadki i najczęstsze błędy.
  1. Transakcje łańcuchowe, w tym:
  • jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z tzw. transakcja łańcuchową,
  • jak wystąpienie transakcji łańcuchowej wpływa na zasady opodatkowania transakcji zagranicznych,
  • najczęstsze błędy podatników w zakresie transakcji trójstronnych
  1. Transakcje zagraniczne towarowe – zagadnienia pozostałe, w tym:
  • omówienie przypadków, gdy podatnicy najczęściej błędnie stosują stawkę 0 % lub błędnie rozpoznają miejsce opodatkowania,
  • jak uniknąć typowych błędów dotyczących transakcji zagranicznych, np.: na jakie dokumenty i oświadczenia szczególnie zwrócić uwagę,
  • najczęstsze obszary kontroli i błędów podatników w zakresie transakcji zagranicznych,
  • najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe,
  1. Pytania i odpowiedzi

Zakup nagrania przez formularz papierowy mogą Państwo dokonać na stronie: www.kosacka.pl

OPŁATY PRZEKAZUJEMY NA KONTO:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat nagrania

Dołącz do setek zadowolonych uczestników!

Więcej informacji:

e-mail: sklep@dbopolska.pl  kom. 790 550 791


Kupując nagranie ze szkolenia zyskujesz:

➡️dostęp do nagrania ze szkolenia przez okres 30 dni!

➡️materiały szkoleniowe

➡️certyfikat w formie cyfrowej, poświadczający odbycie szkolenia


Dostęp do nagrania otrzymasz po zaksięgowaniu wpłaty

Otrzymasz nagranie szkolenia, tak aby można było powrócić do omawianej wiedzy, na długo po szkoleniu.

To pomoże sukcesywnie i etapowo wdrożyć rzeczy, omówione w trakcie szkolenia.

Dzięki temu możesz zdobywać wiedzę w swoim tempie, mając dostęp do najwyższej jakości edukacji online.